|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1729-82-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VASOS REUTILIZABLES CINE EN TU BARRIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
|
|
R.U.T. |
69.030.400-7 |
|
Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
|
Comuna |
Tierra Amarilla
|
|
Impuesto |
43700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ |
|
Razón Social |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ
|
|
R.U.T. |
19.102.445-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52152102
| Vasos para beber domésticos | 200 | Unidad | VASOS PLÁSTICOS DE 500 CC, CON BOMBILLA INCLUIDA, DE DISTINTOS COLORES, CON DISEÑO PERSONALIZADO QUE CONSIDERE LOGO MUNICIPAL, VIVIR MEJOR ES POSIBLE, LOGO OLN Y LOGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. EL PROVEEDOR DEBE TENER RUBRO EN EL SII Y ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS. | |
$ 1.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 230.000
|
$ 230.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 230.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.700
|
|
$ 273.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.