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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-860-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUTOADHESIVOS CAJAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENZO JOFRE SN, CESFAM |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
36480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
David Israel |
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Razón Social |
DC Gráfica
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R.U.T. |
17.492.583-6 |
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Sucursal |
David Israel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201611
| Adhesivos de láminas | 1200 | Unidad no definida | AUTOADHESIVOS CAJAS NAVIDEÑAS Y DE AÑO NUEVO | AUTOADHESIVOS CAJAS NAVIDEÑAS Y DE AÑO NUEVO |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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Total Neto
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$ 192.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.480
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$ 228.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.