Orden de Compra. Nº1732-4-SE19 "600319 SERV. MANTENCIÓN Y OTROS TRABAJOS EN SEDE REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1732-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra 600319 SERV. MANTENCIÓN Y OTROS TRABAJOS EN SEDE REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1732-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR06 Dirección Regional Rancagua
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Unidad de Compra Estado 154
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532060101 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. 60.803.000-k
Dirección de Facturación Estado 154
Comuna Rancagua
Impuesto 160108,25
Dirección de Envío de la Factura Estado 154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ORLANDO
Razón Social OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION - LUIS ORLANDO MUÑOZ
R.U.T. 76.313.357-5
Sucursal LUIS ORLANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMantención Equipo de Climatización: 1 VRV afecta: Sector Grupo N°3 Fiscalización (2 equipos ) y Depto Juridico (1 equipo ) y Opat (2 equipos) Señaletica estacionamiento (letrero identifica visita (3) y auxiliar turno (1) + modificaciones Grupo Fiscalización (nombres)   $ 842.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.675 $ 842.675
Total Neto $ 842.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.108
TOTAL OC $ 1.002.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.