Orden de Compra. Nº1733-208-CM20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-208-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra Sucre 2397
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 10221
Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1007655 )CORCHETERA ISOFIT CI-1000 UNIDAD 1025655(1007655) CORCHETERA ISOFIT CI-1000 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
12171703
2239-4-LP14
Tintas2 (1007162 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD 1025162(1007162) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006683 )PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD 1024683(1006683) PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.442 $ 19.442
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon3 (1163751 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD 1189813(1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.854 $ 1.854
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1578645 )TIJERAS SCOTCH PRECISIÓN ESTUDIANTE 7 IN (3 COLORES) UNIDAD 1580545(1578645) TIJERAS SCOTCH PRECISIÓN ESTUDIANTE 7 IN (3 COLORES) UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.889 $ 3.889
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006823 )PORTAMINA ISOFIT 0.9 MM - 2009 UNIDAD 1024823(1006823) PORTAMINA ISOFIT 0.9 MM - 2009 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos2 (1557018 )CHINCHES - PUSH PIN COLOR CAJA 100 UNIDADES 1558901(1557018) CHINCHES - PUSH PIN COLOR CAJA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
46111502
2239-4-LP14
Minas2 (1300397 )MINAS ISOFIT 0.9 HB UNIDAD 1326399(1300397) MINAS ISOFIT 0.9 HB UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
Total Neto $ 54.893
Descuento $ 1.098
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.221
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.