Orden de Compra. Nº1733-233-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1733-14-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-233-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1733-14-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1733-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra Sucre 2397
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21833 del sistema Lisaerp.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El pago del servicio se hará en 8 cuotas mensuales iguales; las que se pagarán dentro de los 15 días hábiles siguientes contra presentación de la correspondiente Factura a entregar dentro de los 10 últimos días de cada mes y a la aprobación por parte d
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación Sucre 2397
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1848776
Dirección de Envío de la Factura Sucre 2397
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSI-CHILE SPA
Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
R.U.T. 76.140.696-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GSI-CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO OFICINAS SEDE METROPOLITANASERVICIO DE ASEO OFICINAS SEDE METROPOLITANA Valor neto por 8 meses $ 9.730.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730.400 $ 9.730.400
Total Neto $ 9.730.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.848.776
TOTAL OC $ 11.579.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.