Orden de Compra. Nº1733-252-CM10 "MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-252-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra Camino Coronel Km 7.5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 8,702
Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2 (19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A 21227(19190) CARTUCHO DE TINTA HP 51645A; Código: 87017;Región : VIII US$ 22,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 45,80 US$ 45,80
Total Neto US$ 45,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 8,70
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 54,50


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.