Orden de Compra. Nº
1733-40-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-7-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1733-40-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1733-7-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Instituto Forestal
Razón Social
INSTITUTO FORESTAL
R.U.T.
61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25769 del sistema LISAERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO FORESTAL
R.U.T.
61.311.000-3
Dirección de Facturación
CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna
San Pedro de La Paz
Impuesto
27428,21
Dirección de Envío de la Factura
CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy World, Spa
Razón Social
EASY WORLD SPA
R.U.T.
76.868.103-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy World, Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
20
Bolsa
Bolsa ziploc grandes
$ 133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.660
$ 2.660
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
Lavaloza equivalente a Quix 1000 ml
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131603
Esponjas
3
Unidad
Paño esponja absorbente
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
Limpiavidrios y multiuso
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131603
Esponjas
5
Unidad
Esponjas multiuso
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
toalla Nova Ultra 26 mts.
$ 1.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.200
$ 50.200
10191509
Insecticidas
2
Unidad
Matas arañas y moscas equivalente a Raid
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad
Guantes de goma amarillos talla M
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
53131608
Jabones
3
Litro
Jabón líquido
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
Cloro clorox tradicional
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131618
Mopas húmedas
10
Paquete
Trapero húmedo desinfectante
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14121504
Papel para embalaje
1
Rollo
Film alusa plástico de 45 cm ancho de 1400 mts.
$ 23.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.949
$ 23.949
24111503
Bolsas de plástico
3
Rollo
Foil aluminio de 100 mts.
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
Total Neto
$ 144.359
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.428
TOTAL OC
$ 171.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.