Orden de Compra. Nº1733-482-CM16 "MATERIALES OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-482-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra Sucre 2397
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 22051,5273
Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: 83544;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006671) PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD 1024671(1006671) PERFORADORA ADIX METALICA HEAVY DUTY 70 HJS. UNIDAD; Código: 21163;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.359 $ 22.359
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes15 (1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: 76257;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.730 $ 17.730
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar3 (1006927) SOBRE ADEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 1024927(1006927) SOBRE ADEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 87773;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784 $ 2.784
Total Neto $ 117.233
Descuento $ 1.172
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.052
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 138.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.