Orden de Compra. Nº1733-636-CM19 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-636-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra Sucre 2397
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
Comuna San Pedro de La Paz
Impuesto 25238
Dirección de Envío de la Factura CALLE NUEVA UNO 3570 LT 4 MICHAIHUE COMUNA SAN PED
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SA
Razón Social Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso50 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 04008007; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1627567 )SOBRE ATLANTIK OFICIO SACO KRAFT 10 UNIDADES 1629567(1627567) SOBRE ATLANTIK OFICIO SACO KRAFT 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1636224 )SOBRE ATLANTIK EXTRA OFICIO SACO BLANCO 10 UNIDADES 1638224(1636224) SOBRE ATLANTIK EXTRA OFICIO SACO BLANCO 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007671 )CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: 02021011; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.142 $ 8.142
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras7 (1560587 )CORCHETES ATLANTIK 1.000 PIEZAS 26/6 UNIDAD 1562470(1560587) CORCHETES ATLANTIK 1.000 PIEZAS 26/6 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910
Total Neto $ 132.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.238
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.