Orden de Compra. Nº1733-645-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1733-5-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1733-645-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1733-5-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Forestal
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25606 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO FORESTAL
R.U.T. 61.311.000-3
Dirección de Facturación Sucre 2397
Comuna Ñuñoa
Impuesto 3075881,5
Dirección de Envío de la Factura Sucre 2397
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIBOX SPA
Razón Social UNIBOX SPA
R.U.T. 77.922.762-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIBOX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidadservicios de un desarrollo en la plataforma Unibox, el cual consiste en habilitar un sistema de consulta y reportes de información presupuestaria, con el propósito de obtener un control detallado en línea, del gasto ejecutado a nivel del Convenio Transferencia de Fondos.  $ 16.188.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.188.850 $ 16.188.850
Total Neto $ 16.188.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.075.882
TOTAL OC $ 19.264.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.