Orden de Compra. Nº1735-7-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1735-4-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1735-7-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1735-4-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1735-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 411, Arauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda 411 Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 3563378,18
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 411 Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandra Ana
Razón Social INSPRESEG SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.195.448-2
Sucursal Alejandra Ana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1UnidadVer archivo adjunto  $ 18.754.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.754.622 $ 18.754.622
Total Neto $ 18.754.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.563.378
TOTAL OC $ 22.318.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.