Orden de Compra. Nº1735-83-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1735-28-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1735-83-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1735-28-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1735-28-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 411, Arauco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda 411 Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 2451
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 411 Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquiver Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS REINALDO VERGARA D
R.U.T. 76.021.696-8
Sucursal Maquiver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101906
Cestas para servir1UnidadBudinera de aluminio tamaño grande.BUDINERA O ASADERA SM 60X40X7 CON ASA $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 12.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.451
TOTAL OC $ 15.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.