Orden de Compra. Nº1736-1028-R107 "PRODUCTOS TORRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de El Bosque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1028-R107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS TORRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITA LA COMPRA DE AGENDAS INTITUCIONALES TAMAÑO 14.5 X 20.5 CON TAPA COLOR CAFE 352 PAGINAS.SEGUN MEMO Nº 100/449 DE ALCALDIA.DESPACHAR EN BODEGA MUNICIPAL ALEJANDRO GUZMAN 735, EL BOSQUE, FONO: 5401680
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de El Bosque
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna -1
Impuesto 5760,8
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRODUCTOS TORRE S.A.
R.U.T. 96.872.220-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas8UnidadAgendasMEMO Nº 100/449 FECHA 30/03/2007 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.320 $ 30.320
Total Neto $ 30.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.761
TOTAL OC $ 36.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.