Orden de Compra. Nº1736-1069-SE21 "PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1069-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2021
Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MÉDICOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-89-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 315970
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1728/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporation.Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporation, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°212954, por el valor de $1.963.500.- $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
42142523
Agujas hipodérmicas1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°1729/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporation.Servicio de abastecimiento de insumos médicos para droguería comunal, otorgado por la empresa Nipro medical corporation, durante el mes de abril de 2021. Adjunta factura electrónica N°212666, por el valor de $15.470.- $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 1.663.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.970
TOTAL OC $ 1.978.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.