Orden de Compra. Nº1736-107-SE20 "pago Arriendo Vehículo; M/800/002/2020 diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-107-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2020
Nombre de la Orden de Compra pago Arriendo Vehículo; M/800/002/2020 diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1736-17-I219
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSE
Razón Social JUAN JOSE CRUZAT RIFFO
R.U.T. 9.564.683-2
Sucursal JUAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesSolicita pago del Memorándum 800/002/2020 donde se autoriza el pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el mes de diciembre (18 dias) por un total de $965.916.- pesos con la factura N°67. DA 1066 autoriza horas extras.Solicita pago del Memorándum 800/002/2020 donde se autoriza el pago de Don Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el mes de diciembre (18 dias) por un total de $965.916.- pesos con la factura N°67. DA 1 $ 965.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.916 $ 965.916
Total Neto $ 965.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 965.916

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.