Orden de Compra. Nº
1736-1340-SE15
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Compra de Material Oficina Memo 800/507
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-1340-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Material Oficina Memo 800/507
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna
El Bosque
Impuesto
250953,9
Dirección de Envío de la Factura
Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T.
76.076.924-K
Sucursal
Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
50
Unidad
PLS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR VERDE CLARO
PLS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR VERDE CLARO
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
44121707
Lápices de colores
150
Unidad
CJS LAPICES DE COLORES LARGOS 12UND FABER CASTELL
CJS LAPICES DE COLORES LARGOS 12UND FABER CASTELL
$ 1.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.200
$ 205.200
31201603
Gomas
100
Unidad
GOMA BORRAR FACTIS 36R
GOMA BORRAR FACTIS 36R
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
44111803
Compases
60
Unidad
COMPÀS PLASTICO PROARTE CON PUNTA SEGURIDAD
COMPÀS PLASTICO PROARTE CON PUNTA SEGURIDAD
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
44111806
Transportadores
60
Unidad
TRANSPORTADOR PLASTICO 180X10CMS
TRANSPORTADOR PLASTICO 180X10CMS
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.280
$ 11.280
14111531
Libros o cuadernos de registro
150
Unidad
CUADERNO CTE DOBLEZ 100HJS 7MM
CUADERNO CTE DOBLEZ 100HJS 7MM
$ 544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
200
Unidad
PLUMON P/PIZARRA PELIKAN NEGRO
PLUMON P/PIZARRA PELIKAN NEGRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
14111610
Cartulina
100
Unidad
PLS CARTULINA DE COLOR TAM 50X70CM
PLS CARTULINA DE COLOR TAM 50X70CM
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM CARTA
RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM CARTA
$ 1.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.920
$ 35.920
60121124
Papel kraft
100
Unidad
PLIEGOS PAPEL ENVOLVER KRAFT
PLIEGOS PAPEL ENVOLVER KRAFT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM OFICIO
RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM OFICIO
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.860
$ 42.860
44103103
Tóner
20
Unidad
TONER CE285A (85A)
TONER CE285A (85A)
$ 39.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790.580
$ 790.580
11101507
Grafito
200
Unidad
LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER CASTELL
LAPIZ GRAFITO Nº2 FABER CASTELL
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
41111604
Reglas
60
Unidad
REGLA PLASTICA 30CMS
REGLA PLASTICA 30CMS
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
Total Neto
$ 1.320.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 250.954
TOTAL OC
$ 1.571.764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.