Orden de Compra. Nº1736-1340-SE15 "Compra de Material Oficina Memo 800/507 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1340-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material Oficina Memo 800/507
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 250953,9
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
R.U.T. 76.076.924-K
Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50UnidadPLS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR VERDE CLARO PLS CARTULINA ESPAÑOLA COLOR VERDE CLARO $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
44121707
Lápices de colores150UnidadCJS LAPICES DE COLORES LARGOS 12UND FABER CASTELLCJS LAPICES DE COLORES LARGOS 12UND FABER CASTELL $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
31201603
Gomas100UnidadGOMA BORRAR FACTIS 36RGOMA BORRAR FACTIS 36R $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
44111803
Compases60UnidadCOMPÀS PLASTICO PROARTE CON PUNTA SEGURIDAD COMPÀS PLASTICO PROARTE CON PUNTA SEGURIDAD $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
44111806
Transportadores60UnidadTRANSPORTADOR PLASTICO 180X10CMSTRANSPORTADOR PLASTICO 180X10CMS $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
14111531
Libros o cuadernos de registro150UnidadCUADERNO CTE DOBLEZ 100HJS 7MMCUADERNO CTE DOBLEZ 100HJS 7MM $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios200UnidadPLUMON P/PIZARRA PELIKAN NEGRO PLUMON P/PIZARRA PELIKAN NEGRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111610
Cartulina100UnidadPLS CARTULINA DE COLOR TAM 50X70CMPLS CARTULINA DE COLOR TAM 50X70CM $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS PAPEL MULTIUSO TAM CARTA RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM CARTA $ 1.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.920 $ 35.920
60121124
Papel kraft100UnidadPLIEGOS PAPEL ENVOLVER KRAFTPLIEGOS PAPEL ENVOLVER KRAFT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMAS PAPEL MULTIUSO TAM OFICIO RESMAS PAPEL MULTIUSO TAM OFICIO $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.860 $ 42.860
44103103
Tóner20UnidadTONER CE285A (85A)TONER CE285A (85A) $ 39.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.580 $ 790.580
11101507
Grafito200UnidadLAPIZ GRAFITO Nº2 FABER CASTELLLAPIZ GRAFITO Nº2 FABER CASTELL $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
41111604
Reglas60UnidadREGLA PLASTICA 30CMSREGLA PLASTICA 30CMS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
Total Neto $ 1.320.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.954
TOTAL OC $ 1.571.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.