Orden de Compra. Nº1736-1544-SE20 "PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1544-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2020
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-542-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema Cas-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 3022834,45
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadEn relación a pago solicitado por la dirección de Salud Municipal, a través de memorándum N°1965/2020, correspondiendo al servicio de aseo, limpieza y mantención de los centros y dispositivos de salud, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepulveda G., durante el mes de Marzo 2020 entre el 18 y 31 de marzo. Adjunta factura electrónica N°968, por el valor de $18.932-489.-En relación a pago solicitado por la dirección de Salud Municipal, a través de memorándum N°1965/2020, correspondiendo al servicio de aseo, limpieza y mantención de los centros y dispositivos de salud, otorgados por la empresa Patricio Mario Sepulveda G., $ 15.909.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.909.655 $ 15.909.655
Total Neto $ 15.909.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.022.834
TOTAL OC $ 18.932.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.