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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-1563-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Impresos Comunicaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
259828,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MORELLI CHILE S.A. |
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Razón Social |
MORELLI CHILE S A
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R.U.T. |
99.539.910-5 |
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Sucursal |
MORELLI CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 137 | | (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 | (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.233.000
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$ 1.233.000
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14111507 2239-2-LP15
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | | (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(3)
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$ 321.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.000
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$ 321.000
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Total Neto
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$ 1.554.000
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Descuento
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$ 186.480
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 259.829
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.627.349
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.