Orden de Compra. Nº1736-16-SE22 "PAGO POR ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-16-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-89-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 15378,6
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADO CHILE SPA
Razón Social Servicios de Administración y Gestión RADO SPA
R.U.T. 76.178.813-2
Sucursal RADO CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memo N°5124/2021, correspondiendo al serv. de abastecimiento de medicamentos para droguería comunal, otorgado por la empresa Servicios de administración y gestión rado spa.Servicio de abastecimiento de medicamentos para droguería comunal, otorgado por la empresa Servicios de administración y gestión rado spa, durante el mes de diciembre de 2021. Adjunta factura electrónica N°2377, por el valor de $96.319.- $ 80.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.940 $ 80.940
Total Neto $ 80.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.379
TOTAL OC $ 96.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.