Orden de Compra. Nº1736-164-SE19 "PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE VEHÍCULO MEMO 13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-164-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE VEHÍCULO MEMO 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-312-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo Gyllen
Razón Social GUSTAVO ADOLFO GYLLEN CORREA
R.U.T. 9.103.051-9
Sucursal Turismo Gyllen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos20Unidad no definidaPAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.PAGO DE FACTURA N°51 $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
78111808
Arriendo de vehículos56Unidad no definidaPAGO DE 56 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018PAGO DE FACTURA N°51 $ 4.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.648 $ 242.648
Total Neto $ 1.022.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.022.648

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.