Orden de Compra. Nº1736-1707-SE23 "PAGO SERV. ARRIENDO DE VEHÍCULOS. JUNIO 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1707-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. ARRIENDO DE VEHÍCULOS. JUNIO 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-392-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Silva
Razón Social ROBERTO ANTONIO SILVA FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.768.530-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Silva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesEn relación a memorándum N°402/2023 del departamento de servicios generales, donde remite planilla de kilometraje por el servicios de arriendo de vehículos placa patente LKRW-27 otorgado por el proveedor Sr. Roberto Silva Fernández durante 20 días del mes de JUNIO de 2023, lo anterior por el valor total a pago de $990.000.-pesos. memorándum N°402/2023 del departamento de servicios generales, donde remite planilla de kilometraje por el servicios de arriendo de vehículos placa patente LKRW-27 otorgado por el proveedor Sr. Roberto Silva Fernández durante 20 días del mes junio $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
Total Neto $ 990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 990.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.