Orden de Compra. Nº1736-173-SE21 "PAGO POR ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-173-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2021
Nombre de la Orden de Compra PAGO POR ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-662-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 321753,6
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPKO CHILE S.A.
Razón Social OPKO CHILE S.A.
R.U.T. 76.669.630-9
Sucursal OPKO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°120/2021, correspondiendo al servicio de abastecimiento de medicamentos para los CESFAM cóndores de Chile.Abastecimiento de medicamentos para los CESFAM cóndores de Chile, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A durante el mes de diciembre de 2020. Adjunta factura N°433306, por el valor de $839.664.- $ 705.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.600 $ 705.600
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de salud a través de memorándum N°121/2021, correspondiendo al servicio de abastecimiento de medicamentos para los CESFAM Orlando Letelier. Abastecimiento de medicamentos para los CESFAM Orlando Letelier, otorgado por el proveedor Opko Chile S.A durante el mes de diciembre de 2020. Adjunta factura N°433273, por el valor de $1.175.530.- $ 987.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.840 $ 987.840
Total Neto $ 1.693.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.754
TOTAL OC $ 2.015.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.