Orden de Compra. Nº1736-1735-SE17 "MEMO Nº 1000A/212/2017 ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1735-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 1000A/212/2017 ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-1053-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 2974240,43
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A
R.U.T. 79.640.110-9
Sucursal Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222601
Estadio1Unidad no definidaMANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO FACTURA Nº 0014924 VALOR $ 3.524.242.- MES DE 15-12-2016 AL 21-12-2016MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO FACTURA Nº 0014924 VALOR $ 3.524.242.- MES DE 15-12-2016 AL 21-12-2016 $ 2.961.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.961.548 $ 2.961.548
30222601
Estadio1Unidad no definidaMANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO FACTURA Nº 0014923 VALOR $ 15.103.895M.- MES DE 22/01/2017 AL 21/02/2017MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO FACTURA Nº 0014923 VALOR $ 15.103.895M.- MES DE 22/01/2017 AL 21/02/2017 $ 12.692.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.692.349 $ 12.692.349
Total Neto $ 15.653.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.974.240
TOTAL OC $ 18.628.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.