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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-1735-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO Nº 1000A/212/2017 ASEO Y ORNATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-1053-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
2974240,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A
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R.U.T. |
79.640.110-9 |
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Sucursal |
Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222601
| Estadio | 1 | Unidad no definida | MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO
FACTURA Nº 0014924
VALOR $ 3.524.242.-
MES DE 15-12-2016 AL 21-12-2016 | MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO
FACTURA Nº 0014924
VALOR $ 3.524.242.-
MES DE 15-12-2016 AL 21-12-2016 |
$ 2.961.548,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.961.548
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$ 2.961.548
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30222601
| Estadio | 1 | Unidad no definida | MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO
FACTURA Nº 0014923
VALOR $ 15.103.895M.-
MES DE 22/01/2017 AL 21/02/2017 | MANTENCION DE PARQUE Y AREAS VERDE ESTADIO LO BLANCO
FACTURA Nº 0014923
VALOR $ 15.103.895M.-
MES DE 22/01/2017 AL 21/02/2017 |
$ 12.692.349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.692.349
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$ 12.692.349
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Total Neto
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$ 15.653.897
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.974.240
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$ 18.628.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.