Orden de Compra. Nº1736-1761-SE14 "MEMORANDUM 100/076/CCC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1761-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM 100/076/CCC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 121930,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial oscarito
Razón Social GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ
R.U.T. 7.833.597-1
Sucursal comercial oscarito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza50Unidad50 PAÑOS AMARILLOS DE SACUDIR, SEGUN CONVENIO  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
47131816
Desodorantes30Unidad30 DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM SEGUN CONVENIO.-  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.640 $ 47.640
44102905
Bolsitas o paños absorbentes30Unidad30 PAÑOS ABSORVENTES SEGUN CONVENIO  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131603
Esponjas30Unidad30 ESPONJAS ABRASIVAS, SEGUN CONVENIO  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
14111703
Toallas de papel200Unidad200 TOALLA NOVA, SEGUN CONVENIO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111704
Papel higiénico250Unidad250 CONFORT DE 500 METROS, SEGUN CONVENIO  $ 1.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000
14111704
Papel higiénico100Unidad100 CONFORT CHICO, SEGUN CONVENIO  $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
12141901
Cloro Cl40Litro40 LITROS DE CLORO SEGUN CONVENIO  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
47131805
Limpiadores de uso general10Litro10 LITROS DE LIMPIA VIDRIO. SEGUN CONVENIO  $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
24111503
Bolsas de plástico10Pack10 PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 SEGUN CONVENIO  $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.530 $ 6.530
24111503
Bolsas de plástico20Pack20 PACK DE BOLSA DE BASURA, DE 50X70 SEGUN CONVENIO  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
24111503
Bolsas de plástico20Pack20 PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 SEGUN CONVENIO.-  $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
Total Neto $ 641.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.931
TOTAL OC $ 763.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.