Orden de Compra. Nº
1736-1761-SE14
"
MEMORANDUM 100/076/CCC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-1761-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
MEMORANDUM 100/076/CCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-152-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna
El Bosque
Impuesto
121930,6
Dirección de Envío de la Factura
Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial oscarito
Razón Social
GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ
R.U.T.
7.833.597-1
Sucursal
comercial oscarito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
50 PAÑOS AMARILLOS DE SACUDIR, SEGUN CONVENIO
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
47131816
Desodorantes
30
Unidad
30 DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM SEGUN CONVENIO.-
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.640
$ 47.640
44102905
Bolsitas o paños absorbentes
30
Unidad
30 PAÑOS ABSORVENTES SEGUN CONVENIO
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
47131603
Esponjas
30
Unidad
30 ESPONJAS ABRASIVAS, SEGUN CONVENIO
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
200 TOALLA NOVA, SEGUN CONVENIO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111704
Papel higiénico
250
Unidad
250 CONFORT DE 500 METROS, SEGUN CONVENIO
$ 1.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 451.000
$ 451.000
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
100 CONFORT CHICO, SEGUN CONVENIO
$ 246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.600
$ 24.600
12141901
Cloro Cl
40
Litro
40 LITROS DE CLORO SEGUN CONVENIO
$ 342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
47131805
Limpiadores de uso general
10
Litro
10 LITROS DE LIMPIA VIDRIO. SEGUN CONVENIO
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.330
$ 6.330
24111503
Bolsas de plástico
10
Pack
10 PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 SEGUN CONVENIO
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.530
$ 6.530
24111503
Bolsas de plástico
20
Pack
20 PACK DE BOLSA DE BASURA, DE 50X70 SEGUN CONVENIO
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.020
$ 5.020
24111503
Bolsas de plástico
20
Pack
20 PACK DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 SEGUN CONVENIO.-
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.460
$ 10.460
Total Neto
$ 641.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.931
TOTAL OC
$ 763.671
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.