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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-1785-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERVICIO POR REPARACIÓN DE AMBULANCIAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-398-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
391024,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GARCIA MORALES
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R.U.T. |
7.906.506-4 |
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Sucursal |
JUAN CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por la dirección de Salud a través de memo N°2857/2021, por el serv. de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de julio de 2021. | Servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de julio de 2021. Adjunta facturas electrónicas N°2907 - 2908 - 2909, por el monto total de $652.061.- |
$ 547.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 547.950
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$ 547.950
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad Internacional | En relación a pago solicitado por la dirección de Salud a través de memorándum N°2869/2021, por el servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de junio de 2021. | Servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de junio de 2021. Adjunta facturas N°2816 - 2876 - 2877 - 2892- 2915 - 2918, por el monto total de $1.796.986.- |
$ 1.510.073,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.510.073
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$ 1.510.073
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Total Neto
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$ 2.058.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 391.024
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$ 2.449.047
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.