Orden de Compra. Nº1736-196-SE19 "memo 800/32/2019 pago diciembre auto DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-196-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2019
Nombre de la Orden de Compra memo 800/32/2019 pago diciembre auto DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-514-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR IGNACIO
Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
R.U.T. 7.455.854-2
Sucursal OSCAR IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/32/2019 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7455854-2, durante el mes de diciembre 2018. Adjunta Factura Electrónica N°45, por el monto de $780.000.-pago 20 dias y 129990 pago de 30 horas Decreto 2350/2018, total a pagar 909990.En relación a pago solicitado a través de memorándum N°800/32/2019 de la dirección de educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7455854-2, durante el mes de diciembre 2018. Adjunta $ 909.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.990 $ 909.990
Total Neto $ 909.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 909.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.