Orden de Compra. Nº1736-1981-SE18 "INSUMOS MÉDICOS DROGUERÍA COMUNAL N°45/2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-1981-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS DROGUERÍA COMUNAL N°45/2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-263-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 179550
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31121717
Piezas fundidas centrifugadas mecanizadas compuest15Unidad no definidaCOMPOSITE DE APLICACIÓN EN BLOQUE (TIPO FILTEK BULK FILL)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
42152454
Protectores de la pulpa dental15Unidad no definidaFORMOCRESOL 7% FRASCO 10 ML  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
30201903
Unidades dentales5Unidad no definidaPARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO FRASCO 10 ML  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42151801
Portadores de amalgama5Unidad no definidaPORTA AMALGAMA C/PUNTA DESMONTABLE  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201903
Unidades dentales15Unidad no definidaPORTADISCO P/SOFLEX  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
39121716
Manga trenzada extensible20000Unidad no definidaTORULA TRENZADA DE ALGODÓN N°2 USO DENTAL (STAR ROLLS)  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 945.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.550
TOTAL OC $ 1.124.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.