Orden de Compra. Nº1736-2049-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-369-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2049-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-369-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-369-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna Santiago
Impuesto 149786,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCC
Razón Social DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA
R.U.T. 12.406.349-3
Sucursal MCC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico4UnidadORGANIZADOR PLASTICO 3 CAJONES 39*46*71 COLOR ROJO / WENCO. COMUNICARSE CON NICOLE PARADA, FONO 4107833   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44101709
Conjuntos de espejos2UnidadESPEJO DE CUERPO ENTERO 170*70 CM/ SALA PRE-BASICA.   $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
44111517
Atriles5UnidadATRILES PARA ROTAFOLIOS. (ATRIL MADERA CON BISAGRAS, CADENETAS DE SEGURIDAD, AJUSTABLE MEDIDAS 70*100 CM.   $ 68.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.750 $ 344.750
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadPIZARRA ACRILICA DE 150*100CM/PORTA BORRADOR. COMUNICARSE CON NICOLE PARADA, FONO 4107833   $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200
44111907
Diario mural y accesorios3UnidadPANELES DE CORCHO PARA MURAL 200*100 CM.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
56101601
Paraguas para el exterior2UnidadQUITASOL DE LONA; COLOR CRUDO 3 METRO DIAMETRO / PATIO PRE-KINDER.   $ 105.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.200 $ 210.200
Total Neto $ 788.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.786
TOTAL OC $ 938.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.