|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1736-2194-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM N°800/1294 S.COMPRA 1865 MANTENCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
|
|
R.U.T. |
69.255.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 736 |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
287280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 736 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Incevag |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA FREDDY EDUARDO VARGAS SALAZAR INCEVAG E.
|
|
R.U.T. |
77.038.214-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Incevag |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101709
| Conjuntos de espejos | 1 | Unidad | Revisar adjunto (Memo 800/1294/2024)/ Cotización deberá detallar cada uno de los servicios junto s todos sus costos asociados | COTIZACION N°1278 |
$ 1.512.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.512.000
|
$ 1.512.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.512.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.280
|
|
$ 1.799.280
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.