Orden de Compra. Nº1736-2202-SE19 "Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2202-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-520-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001-001 del sistema Cas-Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio soto arenas
Razón Social SERGIO HERNAN SOTO ARENAS
R.U.T. 9.788.135-9
Sucursal sergio soto arenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de arriendo vehículo placa patente KWGL-98, otorgados por Sr. Sergio Soto Arenas, durante el mes de abril de 2019. Adjunta Factura Electrónica N°21Servicio de arriendo vehículo placa patente KWGL-98, otorgados por Sr. Sergio Soto Arenas, durante el mes de abril de 2019. Adjunta Factura Electrónica N°21 $ 1.208.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.213 $ 1.208.213
Total Neto $ 1.208.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.208.213

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.