Orden de Compra. Nº1736-2216-SE19 "ARRIENDO VEHÍCULO; M/800/1070/2019 - abril dem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2216-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHÍCULO; M/800/1070/2019 - abril dem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1736-17-I219
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN JOSE
Razón Social JUAN JOSE CRUZAT RIFFO
R.U.T. 9.564.683-2
Sucursal JUAN JOSE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de memorándum 800/1070/2019 de la Dirección de Educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, durante el mes de abril 2019. Adjunta Factura Electrónica N°53, por el monto de $697.708.-. pesos (corresponde al pago de 13 días). 1736-17-i219 (Aprueba contrato arriendo de vehículos).En relación a pago solicitado a través de memorándum 800/1070/2019 de la Dirección de Educación, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículos otorgados por Sr. Juan José Cruzat Riffo, RUT: 9.564.683-2, durante el mes de abril 2019. Adju $ 697.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.708 $ 697.708
Total Neto $ 697.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 697.708

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.