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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2258-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DROGUERIA COMUNAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-69-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
703494 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DYP SPA |
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Razón Social |
D&P SPA
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R.U.T. |
77.193.511-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DYP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151907
| Depósitos de profilaxis odontológica | 1500 | Unidad | | ESCOBILLA PARA PROFILAXIS COPA CERDA DURA |
$ 474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 711.000
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$ 711.000
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42142601
| Jeringas médicas de aspiración o irrigación | 1000 | Unidad | | JERINGA PARA IRRIGACIÓN MONOJECT 3CC |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521.000
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$ 2.521.000
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42152220
| Piedras dentales | 200 | Unidad | | PIEDRA ARKANSAS REDONDA PARA PULIR COMPOSITE A/V |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.600
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$ 470.600
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Total Neto
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$ 3.702.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 703.494
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$ 4.406.094
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.