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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2318-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memorándum N°840-1999, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
107277,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
QUINTRAL ESTUDIO CREATIVO SPA |
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Razón Social |
QUINTRAL ESTUDIO CREATIVO SPA
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R.U.T. |
77.636.813-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QUINTRAL ESTUDIO CREATIVO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 22 | Unidad | Galvanos
(revisar Memorándum N° 840 con las especificaciones técnicas y/o listado)
| Galvanos |
$ 25.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.620
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$ 554.620
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Total Neto
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$ 554.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 107.278
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$ 671.898
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.