Orden de Compra. Nº1736-2374-SE22 "PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO JARDINES DEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2374-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO JARDINES DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-352-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-004 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 5325,32
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnodata
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A
R.U.T. 96.504.550-3
Sucursal Tecnodata
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado a través de memo N°800/1867/2022 de la dirección de educación, correspondiente al serv. de Impresión y fotocopiado, dispuestos para el departamento de jardines infantiles.Servicio de Impresión y fotocopiado, dispuestos para el departamento de jardines infantiles durante el mes de julio de 2022. Adjunta factura electrónica N°86134, por el valor de $33.353.- Iva Incluido. $ 28.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.028 $ 28.028
Total Neto $ 28.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.325
TOTAL OC $ 33.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.