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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2587-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM N°863/SC-2168 ARTICULOS DE CAFETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera Nro 736. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
60693,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera Nro 736. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializacion J.Cordova |
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Razón Social |
JULIO ENRIQUE CÓRDOVA FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
6.974.963-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializacion J.Cordova |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Unidad | REVISAR ANEXO QUE DETALLA LO REQUERIDO, OFERENTE DEBE ADJUNTAR SU COTIZACIÓN FORMAL EN UN DOCUMENTO ANEXO CON DETALLES TECNICOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADA SU OFERTA. | PAQ. SERVILLETA 300 UN 22 // PLATO 100% COMPOSTABLE 23 CMS 2.200 // BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X40 500 // CUCHARA SOPERA BLANCA 2.200 // VASO POLIPAPEL 8 Oz PARA LIQUIDOS CALIENTES 2.700 // MOLDE DE PAN DE PASCUA 500 GRS 125. |
$ 319.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.440
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$ 319.440
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Total Neto
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$ 319.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.694
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$ 380.134
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.