Orden de Compra. Nº1736-2587-AG24 "MEMORANDUM N°863/SC-2168 ARTICULOS DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2587-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM N°863/SC-2168 ARTICULOS DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema cas-chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736.
Comuna El Bosque
Impuesto 60693,6
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializacion J.Cordova
Razón Social JULIO ENRIQUE CÓRDOVA FERNÁNDEZ
R.U.T. 6.974.963-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializacion J.Cordova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1UnidadREVISAR ANEXO QUE DETALLA LO REQUERIDO, OFERENTE DEBE ADJUNTAR SU COTIZACIÓN FORMAL EN UN DOCUMENTO ANEXO CON DETALLES TECNICOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADA SU OFERTA.PAQ. SERVILLETA 300 UN 22 // PLATO 100% COMPOSTABLE 23 CMS 2.200 // BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X40 500 // CUCHARA SOPERA BLANCA 2.200 // VASO POLIPAPEL 8 Oz PARA LIQUIDOS CALIENTES 2.700 // MOLDE DE PAN DE PASCUA 500 GRS 125. $ 319.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.440 $ 319.440
Total Neto $ 319.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.694
TOTAL OC $ 380.134


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.174.783-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.222.854-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.222.854-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 6.974.963-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.828.587-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.