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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2902-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-1275-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
58881,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza lo Lillo, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 1 | Unidad | Pago de Factura N° 12695 | |
$ 309.905,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 309.905
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$ 309.905
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Total Neto
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$ 309.905
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.882
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$ 368.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.