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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2902-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SERV. MENTENCIÓN Y MEJORAMIENTOS, DISAM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-186-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
4376192,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736, El Bosque |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Akron |
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Razón Social |
DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA
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R.U.T. |
13.289.937-1 |
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Sucursal |
Akron |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad Internacional | Pago solicitado por la dirección de obras a través de memo N°901/909/2022, correspondiendo al estado de pago N°9, por el serv. de mantención preventiva, correctiva, habilitación y mejoramiento de espacios a todo evento para los centros y dispositivos de salud. | Mantención preventiva, correctiva, habilitación y mejoramiento de espacios a todo evento para los centros y dispositivos de salud de la comuna el Bosque, otorgado por la empresa Darwin Alexander Espinoza Salamanca. Adjunta factura N°300, por $27.408. |
$ 23.032.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.032.590
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$ 23.032.590
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Total Neto
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$ 23.032.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.376.192
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$ 27.408.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.