Orden de Compra. Nº1736-2976-SE23 "MEMORANDUM N°300/637 S. COMPRA N°1484"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2976-SE23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM N°300/637 S. COMPRA N°1484
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas En virtud del Incumplimiento en la entrega de los productos y de acuerdo a lo señalado en decreto alcaldicio Nro. 40 se pone termino anticipado del contrato.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-305-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-010-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 4605600
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INV AURORA LTDA
Razón Social COMERCIAL INVERSIONES AURORA LIMITADA
R.U.T. 76.990.348-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INV AURORA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111501
Recepciones modulares4UnidadAdquisición de 4 contenedores Adquisición de 4 contenedores MOGULARES VIGENCIA DE OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES PLAZO DEPENDE DE STOCK GARANTIA 18 MESES NUESTRA EMPRESA FACTURA INCLUYE TRASLADO, DESCARGA Y POSICIONAMIENTO $ 6.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240.000 $ 24.240.000
Total Neto $ 24.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.605.600
TOTAL OC $ 28.845.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.