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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-2976-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM N°300/637 S. COMPRA N°1484 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
En virtud del Incumplimiento en la entrega de los productos y de acuerdo a lo señalado en decreto alcaldicio Nro. 40 se pone termino anticipado del contrato. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1736-305-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
4605600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INV AURORA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL INVERSIONES AURORA LIMITADA
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R.U.T. |
76.990.348-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INV AURORA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111501
| Recepciones modulares | 4 | Unidad | Adquisición de 4 contenedores | Adquisición de 4 contenedores MOGULARES
VIGENCIA DE OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES PLAZO DEPENDE DE STOCK
GARANTIA 18 MESES
NUESTRA EMPRESA FACTURA
INCLUYE TRASLADO, DESCARGA Y POSICIONAMIENTO |
$ 6.060.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.240.000
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$ 24.240.000
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Total Neto
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$ 24.240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.605.600
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$ 28.845.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.