Orden de Compra. Nº1736-3037-SE21 "PAGO SERVICIO POR REPARACIÓN DE AMBULANCIAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3037-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO POR REPARACIÓN DE AMBULANCIAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-398-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 283778,49
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de Salud a través de memorándum N°4379/2021, por el serv. de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de agosto de 2021. Servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos García Morales, durante el mes de agosto de 2021. Adjunta facturas electrónica N°2969 - 2978 - 2981 - 2987 - 2988, por el monto total de $1.777.349.- $ 1.493.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.493.571 $ 1.493.571
Total Neto $ 1.493.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.778
TOTAL OC $ 1.777.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.