Orden de Compra. Nº1736-3041-SE21 "PAGO SERV. ARRIENDO DE VEHÍCULOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3041-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERV. ARRIENDO DE VEHÍCULOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-10-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Isabel Ahumada Real
Razón Social MARIA ISABEL AHUMADA REAL
R.U.T. 3.874.994-3
Sucursal Maria Isabel Ahumada Real
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de Memorando Nro. 4639/2021 de la DISAM, correspondiente a los servicios de arriendo de vehículo PPU HJJB-70.Servicios de arriendo de vehículo PPU HJJB-70, otorgados por la proveedora Sra. María Ahumada R., durante el mes de Agosto de 2021. Adjunta factura N°983, por el valor de $858.000.- $ 858.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.000 $ 858.000
Total Neto $ 858.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 858.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.