Orden de Compra. Nº1736-3048-SE18 "PAGO N°19, MANTENIMIENTO VIAL URBANO AÑO 2016-2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3048-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2018
Nombre de la Orden de Compra PAGO N°19, MANTENIMIENTO VIAL URBANO AÑO 2016-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-523-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 3845213,92
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA MOULIA LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA MOULIA ECHIBURU ASOCIADAS LIMITADA
R.U.T. 76.040.089-0
Sucursal CONSTRUCTORA MOULIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado a través de Memorándum N°901/475/2018 de la dirección de Obras Municipal, por los servicios de prestados en relación al proyecto "Mantenimiento vial Urbano 2016-2019", por la empresa Moulia Echiburu Ltda. Adjunta Factura Electrónica N°131, por el monto de $24.083.182.-En relación a pago solicitado a través de Memorándum N°901/475/2018 de la dirección de Obras Municipal, por los servicios de prestados en relación al proyecto "Mantenimiento vial Urbano 2016-2019", por la empresa Moulia Echiburu Ltda. Adjunta Factura El $ 20.237.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.237.968 $ 20.237.968
Total Neto $ 20.237.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.845.214
TOTAL OC $ 24.083.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.