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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1736-3140-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago Arriendo Vehículo; M/800/1659/2020 - Octubre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
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R.U.T. |
69.255.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Javiera Carrera #736 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera #736 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OSCAR IGNACIO |
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Razón Social |
OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
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R.U.T. |
7.455.854-2 |
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Sucursal |
OSCAR IGNACIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | Solicita pago del Memorándum 800/1659/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de Octubre por un total de $839.916.- pesos con la factura N°71; DA 1978 complementado.
DA 2356 que autoriza por 24 meses. | Solicita pago del Memorándum 800/1659/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de Octubre por un total de $839.916.- pesos con la factura N°71; DA 1978 - 2356 |
$ 839.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 839.916
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$ 839.916
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Total Neto
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$ 839.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 839.916
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.