Orden de Compra. Nº1736-3140-SE20 " Pago Arriendo Vehículo; M/800/1659/2020 - Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3140-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Pago Arriendo Vehículo; M/800/1659/2020 - Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR IGNACIO
Razón Social OSCAR IGNACIO MONTENEGRO ROJAS
R.U.T. 7.455.854-2
Sucursal OSCAR IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSolicita pago del Memorándum 800/1659/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de Octubre por un total de $839.916.- pesos con la factura N°71; DA 1978 complementado. DA 2356 que autoriza por 24 meses.Solicita pago del Memorándum 800/1659/2020 donde se autoriza el pago de Don Oscar Montenegro Rojas, RUT: 7.455.854-2, por concepto de pago vehículo con chófer por el Mes de Octubre por un total de $839.916.- pesos con la factura N°71; DA 1978 - 2356 $ 839.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.916 $ 839.916
Total Neto $ 839.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 839.916

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.