Orden de Compra. Nº1736-3159-SE16 "ARRIENDO DE VEHICULO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3159-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-619-R114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dakkar
Razón Social JUAN DANIEL GODOY SILVA
R.U.T. 6.656.307-3
Sucursal Dakkar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1UnidadPAGO DE FACTURA Nº 310-311PAGO DE FACTURA Nº 310-311 $ 768.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.300 $ 768.300
Total Neto $ 768.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 768.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.