Orden de Compra. Nº
1736-3164-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-910-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1736-3164-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-910-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1736-910-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T.
69.255.300-4
Dirección de Facturación
Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna
El Bosque
Impuesto
45680,18
Dirección de Envío de la Factura
Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS PUCARA
Razón Social
SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.
76.062.253-2
Sucursal
SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121619
Sacapuntas
50
Unidad
SACAPUNTAS METALICO
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44121701
Lápiz pasta
1000
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA SIMILAR A BIC
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
44121701
Lápiz pasta
1000
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA SIMILAR A BIC
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
60121502
Rotuladores de base disolvente
100
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
60121502
Rotuladores de base disolvente
1
Unidad
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290
$ 290
60121503
Rotuladores lavables
1
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA COLOR VERDE
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383
$ 383
60121503
Rotuladores lavables
1
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383
$ 383
60121503
Rotuladores lavables
1
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383
$ 383
60121503
Rotuladores lavables
1
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL
$ 383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383
$ 383
Total Neto
$ 240.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.680
TOTAL OC
$ 286.102
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.