Orden de Compra. Nº1736-3164-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-910-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3164-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-910-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-910-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 45680,18
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PUCARA
Razón Social SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.062.253-2
Sucursal SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas50UnidadSACAPUNTAS METALICO  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121701
Lápiz pasta1000UnidadLAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA SIMILAR A BIC  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
44121701
Lápiz pasta1000UnidadLAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA SIMILAR A BIC  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
60121502
Rotuladores de base disolvente100UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR ROJO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadPLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
60121503
Rotuladores lavables1UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR VERDE  $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383 $ 383
60121503
Rotuladores lavables1UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR ROJO  $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383 $ 383
60121503
Rotuladores lavables1UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR NEGRO  $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383 $ 383
60121503
Rotuladores lavables1UnidadPLUMON PARA PIZARRA COLOR AZUL  $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383 $ 383
Total Neto $ 240.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.680
TOTAL OC $ 286.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.