Orden de Compra. Nº1736-3167-SE19 "SERVICIO DE COFFE BREAK MEMO N°522 - SC1119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3167-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK MEMO N°522 - SC1119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-757-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 223440
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor d y f banqueteria spa
Razón Social d y f banqueteria spa
R.U.T. 76.652.913-5
Sucursal d y f banqueteria spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos280Unidad no definida280 UNIDADESCOD. 4.15 BROCHETAS DE POLLO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 UNIDAD PARA 70 PERSONASCOD. 10.3 TORTA BIZCOCHO LÚCUMA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos280Unidad no definida280 UNIDADESCOD. 1.18 COFFE BREAK TRADICIONAL $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 UNIDAD PARA 70 PERSONASCOD. 10.4 TORTA DE SELVA NEGRA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 UNIDAD PARA 70 PERSONASCOD. 10.5 TORTA DE PIÑA Y CREMA $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida1 UNIDAD PARA 70 PERSONASCOD. 10.6 TORTA TRES LECHES $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos280Unidad no definida280 UNIDADESCOD. 4.10 EMPANADA COCTEL DE PINO Y QUESO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.440
TOTAL OC $ 1.399.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.