Orden de Compra. Nº1736-3199-SE20 "PAGO SERVICIO POR REPARACIÓN DE AMBULANCIA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3199-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO POR REPARACIÓN DE AMBULANCIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-398-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 316696,94
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN CARLOS
Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES
R.U.T. 7.906.506-4
Sucursal JUAN CARLOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado por la dirección de Salud a través de memorándum N°4566/2020, por el servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos Garcia Morales, durante el mes de octubre de 2020. Servicio de mantenimiento y reparación de ambulancias otorgados por la empresa Juan Carlos Garcia Morales, durante el mes de octubre de 2020. Adjunta factura electrónica N°2469 - 2482 - 2502 - 2504 - 2515 - 2519, por el monto total de $1.983.523.- $ 1.666.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.826 $ 1.666.826
Total Neto $ 1.666.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.697
TOTAL OC $ 1.983.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.