Orden de Compra. Nº1736-3211-SE19 "PAGO RETENCIONES LICITACIÓN 1736-598-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3211-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO RETENCIONES LICITACIÓN 1736-598-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-598-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-99-001-021 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 526372,01
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HS Limitada
Razón Social CONSTRUCTORA HS LIMITADA
R.U.T. 76.104.272-6
Sucursal HS Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaEn relación a pago solicitado por la dirección de Obras, a través de memorándum N°901/650/2019 correspondiente a las retenciones del servició de reposición equipamiento sede social barrio Juan Pablo II según lo señalado en bases administrativas genreales.Retenciones del servició de reposición equipamiento sede social barrio Juan Pablo II según lo señalado en bases administrativas generales en el punto 17.9 (ID:1736-598-LQ18), Adjunta factura electrónica N°112, por el monto de $3.296.751.- $ 2.770.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.379 $ 2.770.379
Total Neto $ 2.770.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.372
TOTAL OC $ 3.296.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.