Orden de Compra. Nº1736-3239-SE20 "AGO SERV. DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTRINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3239-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2020
Nombre de la Orden de Compra AGO SERV. DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTRINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-804-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 266275,5
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Eduardo
Razón Social Troncoso y Muñoz Consultores Asociados Limitada
R.U.T. 76.241.082-6
Sucursal Felipe Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad InternacionalEn relación a pago solicitado a través de memorándum N°600/776/2020, de la dirección de administración y finanzas correspondiente a los servicios de mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de octubre.Mantención mensual, anual y recarga de extintores y redes húmedas, otorgados durante el mes de octubre 2020 en las dependencias de salud. Según contrato con la empresa Troncoso y muñoz consultores asociados Ltda. Adjunta Factura N°116, por $1.667.726 $ 1.401.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.450 $ 1.401.450
Total Neto $ 1.401.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.276
TOTAL OC $ 1.667.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.