Orden de Compra. Nº1736-3308-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-767-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3308-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-767-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera Nro 736.
Comuna El Bosque
Impuesto 192774
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera Nro 736.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alcolor
Razón Social ALCOLOR IMPRESION DIGITAL LIMITADA
R.U.T. 76.016.896-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alcolor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios12UnidadLIENZOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL DE 6,00 x 1,50 METROS, EN TELA PVC 13 ONZAS, CON IMPRESIÓN 1440 DPI, 8 PASADAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN.  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800
82101501
Letreros publicitarios12UnidadLIENZOS PARA DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 6,00 x 1,50 METROS, EN TELA PVC 13 ONZAS, CON IMPRESIÓN 1440 DPI, 8 PASADAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN.  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.800 $ 418.800
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPENDONES ROLLER: PENDON 2x1 mts EN TELA PVC, CON IMPRESIÓN DIGITAL A 4/0 COLOR A 1440 DPI CON BOLSO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadGIGANTOGRAFÍA EN TELA PVC: IMPRESIÓN DIGITAL EN TELA PVC A TODO COLOR DE 6x5 MTS, CON IMPRESIÓN DIGITAL A 4/0, COLOR A 1440 DPI, TERMINACIÓN CON OJETILLOS. SERVICIO DEBE CONSIDERAR INSTALACIÓN EN ALTURA EN EDIFICIO CONSISTORIAL.   $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 1.014.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.774
TOTAL OC $ 1.207.374


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.402.638-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.