Orden de Compra. Nº1736-3380-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-953-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3380-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1736-953-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-953-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Bosque
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Guzmán 735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Plaza lo Lillo, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 124106,67
Dirección de Envío de la Factura Plaza lo Lillo, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Inmobiliaria El Canelo de Nos Ltda.
Razón Social SOC INMOBILIARIA EL CANELO DE NOS LIMITA
R.U.T. 79.673.060-9
Sucursal Sociedad Inmobiliaria El Canelo de Nos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadJORNADA FUNCIONARIOS CESFAM ORLANDO LETELIER. PARA 95 PERSONAS. CENTRO EVENTOS DEBE CONTAR CON DESAYUNO, COFFE BREAK, ALMUERZO. SALA DE REUNION CON AIRE ACONDICIONADO, TELON, AUDIO Y DATA. CENTRO DE EVENTOS DEBE ESTAR UBICADO EN EL SECTOR SUR DE SANTIAGO  $ 653.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.193 $ 653.193
Total Neto $ 653.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.107
TOTAL OC $ 777.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.